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增值税专用发票冲红流程及操作方法

增值税专用发票冲红流程及操作方法
方法/步骤
1

点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开”,如下

2

如果需要红冲的正数发票已经认证通过,需要购买方企业在自己的开票软件中选择“购买方申请—已抵扣”;如果需要红冲的正数发票未认证通过,需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请”如下

3

按实际情况填写信息表中相应内容,如下

4

点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出”,如下

5

选中刚开具的信息表,点“上传”,稍后点“下载”,获取信息表编号(16位数字),如下

6

将获取到的信息表编号(16位数字)告之销货方企业

7

销方企业,点击“发票管理—发票填开—增值税专用发票填开—红字—导入网络下载红字发票信息表”

8

点击“下载”,如下

9

如实选择相应条件,选好后,点“确定”,如下

10

在下载的信息表列表中,双击选择本次所需的信息表

11

选择后,信息表中内容自动填写在红字专用发票中(此时不要对调出的内容做任何修改)。如下

注意事项
1

红字专用发票不需要认证

2

2. 如出现无法下载信息表的情况,此时,在断网状态下,选择“手工开具”即可

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