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财务系统,采购发票应付款怎么操作

里的一盘账,必然有“进销存”三大版块;公司高层时刻关注着“现金流”的情况,应付应收的情况,那么根究下的基础工作就显得尤为重要;前面已经为大家分享了“销”这块发票的如何生成,以及维护;那么“进”这块又是如何操作的呢?下面为大家分享下日常工作经验:
工具/原料
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财务软件

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网络

方法/步骤
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1、进入到财务软件系统主页面,下面以其中一个软件为例:主控台——供应链【注意事项:财务软件系统品类繁多,但是操作基本相同】如下图:

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2、点击“供应链”模块后——点击“采购管理”【注意事项:“供应链”模块下子功能繁多,切勿选错:包含“进销存”三大点】如下图:

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3、点击“采购管理”后——选择“采购管理”下的子功能选项——“外购入库”【注意事项:“采购管理”下的子功能选项:a.采购申请;b.采购订单;c.收料通知;d.采购检验;e.外购入库;f.采购发票;g.费用发票;h.退料通知等等,“外购入库”在子功能选项里的第四项】如下图:

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4、点击“外购入库”子功能后——进入到选择明细功能“外购入库单-维护”【注意事项:“外购入库”明细功能选项:a.14016  ”外购入库单-新增“;b.14017  ”外购入库单-维护“;】如下图:

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5、点击 ”外购入库单-维护“后——弹出”条件过滤“窗口【注意事项:单击不行,需要鼠标左键双击】如下图:

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6、弹出”条件过滤“窗口后——需要对相应的条件进行删选,精准删选出需要生成采购发票的单据第一步:”日期'删选【注意事项:条件众多,因单据情况进行对应删选】如下图:

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7、弹出”条件过滤“窗口后——需要对相应的条件进行删选,精准删选出需要生成采购发票的单据第二步:”开票数量“删选【注意事项:条件众多,因单据情况进行对应删选】

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8、弹出”条件过滤“窗口后——需要对相应的条件进行删选,精准删选出需要生成采购发票的单据第三步:”供应商“删选【注意事项:条件众多,因单据情况进行对应删选】

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9、以上三步删选条件完成后——出现根据条件删选出来的特定单据——选中单据【注意事项:单据的选中,需要将一张单里面的多条记录同时选中】如下图:

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10、选中需要生成采购发票的单据后——点击右上方菜单栏“下推“按钮【注意事项:”下推“按钮在右上方菜单栏的第七项】如下图:

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11、点击”下推“按钮后——出现”下推“下拉的功能选项——选择”生成-购货发票(普通)“【注意事项:”下推“下拉的功能选项有:a.生成-外购入库;b.生成-生产领料单;c.生成-调拨单;d.生成-购货发票(专用);e.生成-购货发票(普通);f.生成-条码标签打印;g.生成-配货单等,”生成-购货发票(普通)在第五项】如下图:

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12、点击”生成-购货发票(普通)“后——弹出“外购入库生成 购货发票(普通)”窗口——点击右方“生成”即可【注意事项:点击“生成”前,也可以先点击“查看”进行单据的确认核实】如下图:

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13、在外购入库生成 购货发票(普通)”窗口点击“生成”按钮后——弹出“购货发票(普通)-新增”窗口——选择“往来科目”【注意事项:“往来科目”选择的方法;a.可以按F7弹出“会计科目”窗口进行选择;b.也可以双击“往来科目”空格弹出“会计科目”窗口进行选择;】如下图:

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14、选择“往来科目”后,点击购货发票(普通)-新增”窗口菜单栏的“保存”即可【注意事项:保存后,会显示发票生成成功】如下图:

注意事项
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1、单据的选中,需要将一张单里面的多条记录同时选中

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2、生成发票之时,点击“生成”前,也可以先点击“查看”进行单据的确认核实

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